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當(dāng)年度所得稅為負(fù)時(shí)如何處理賬目?
2021-10-09 11:59:36

無論企業(yè)規(guī)模大小,一般在產(chǎn)生收入時(shí)都要繳納企業(yè)所得稅,國家規(guī)定免稅的除外。如果年度所得稅為負(fù),該如何處理會(huì)計(jì)?



負(fù)年所得稅怎么處理?


達(dá)到年度結(jié)算時(shí),如果全年應(yīng)納稅所得額為負(fù)數(shù),則無需計(jì)算企業(yè)所得稅,五年后彌補(bǔ)虧損。如果單季度應(yīng)納稅所得額為負(fù),則無需計(jì)算企業(yè)所得稅。


所得稅可以是負(fù)數(shù)嗎?


答:所得稅費(fèi)用可以為負(fù)數(shù),表示企業(yè)發(fā)生了虧損。


企業(yè)發(fā)生虧損時(shí),應(yīng)當(dāng)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)。由于虧損企業(yè)應(yīng)繳納的所得稅為零,因此所得稅費(fèi)用為負(fù)。


費(fèi)用包括應(yīng)納所得稅和遞延所得稅,遞延所得稅包括遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。也就是說,遞延所得稅等于遞延所得稅負(fù)債減去遞延所得稅資產(chǎn)。


年度所得稅報(bào)告中本年應(yīng)納(退)所得稅負(fù)額如何處理?


在年度所得稅報(bào)告中,本年度應(yīng)納(退)所得稅額為負(fù)數(shù),表示納稅人已預(yù)繳較多稅款,可以在匯算清繳時(shí)退稅,也可以留待以后年度抵扣。也就是說,當(dāng)這種情況發(fā)生時(shí),你可以申請(qǐng)退稅。


往年所得稅退稅的會(huì)計(jì)處理:


借:銀行存款。


貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅。


借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅。


貸方:上年損益調(diào)整。


借:上年損益調(diào)整。


貸方:利潤分配-未分配利潤。


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