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什么是審計,流程是怎樣的
2021-08-05 15:50:59

  什么是審計?

  審計是由國家授權或接受委托的專職機構和人員,依照國家法規(guī)、審計準則和會計理論,運用專門的方法,對被審計單位的財政、財務收支、經營管理活動及其相關資料的真實性、正確性、合規(guī)性、合法性、效益性進行審查和監(jiān)督,評價經濟責任,鑒證經濟業(yè)務,用以維護財經法紀、改善經營管理、提高經濟效益的一項獨立性的經濟監(jiān)督活動。

  審計的流程

  第一步,審計人員對被審計單位或項目提供的審計材料進行檢查,目的是對財務報表所包含的信息真?zhèn)芜M行求證,為后面的審計流程奠定基礎。

  第二步,審計人員觀察被審計單位的相關工作人員正在從事的活動或工作,以便真實了解其工作狀態(tài)及效率。通常,該審計環(huán)節(jié)一般會事先與被審計單位負責人進行溝通,特殊情況下也可突擊進行。

  第三步,審計人員以書面(或口頭)的方式,向被審計單位的相關人員獲取審計材料,并對獲取的資料進行評價。一般情況下,資料的真實性往往需要審計人員進行大膽求證,可向相關人員索要證據并要求他們配合工作。因此,這是內部審計流程中最難把握的一步。

  第四步,審計人員可直接從第三方機構(如銀行等)獲取書面答復以作為審計證據,當針對的是與特定賬戶余額及項目相關的認定時,常常需要用到這一步。

  第五步,審計人員對記錄或文件中的數據計算的準確性進行核對,有手工和電子兩種方式,但在現代審計中,大部分審計人員都已采取電子形式。

  第六步,審計人員獨立執(zhí)行作為被審計單位內部控制組成部分的程序或控制,該步驟只能用于控制測試。

  第七步,審計人員通過研究不同財務數據之間以及財務數據與非財務數據之間的內在聯系,對財務信息作出客觀評價。

  第八步,審計人員整理相關資料,編制審計報告,說明在此次審計過程中發(fā)現的問題并提出解決辦法。

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